Цитата: Здравствуйте!В декабре 2010 зарегистрирована ООО. Деятельности не вела, р/с еще не открыт. Вклад в уставный капитал находиться на накопительном счете. Вопрос в том, нужно ли сдавать декларацию по НДС (распечатать из 1с) с приложением справки, что деятельность за этот период не велась?И какие отчеты еще нужно будет сдать? А еще когда формируется отчет о среднесписочной численности, то там проставляется 0 (устроен только ген. дир). Что делать в данном случае? Самостоятельно поставить 1?Подскажите, пожалуйста!
Добрый день.
По
правилам форума в одной теме задается только один вопрос.
Поэтому отвечу только на первый.
Вопросы, выделенные синим, Вам нужно задать в новой теме - каждый в своей.
О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении
здесь.
В этой теме Вам на выделенные синим вопросы не ответят, а в новых темах ответят обязательно.Итак, по общему правилу для организации, зарегистрированной в декабре, первым налоговым периодом является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания (ст. 55 НК РФ).
Однако поскольку по НДС налоговый период не год, а квартал (ст. 163 НК РФ), считаю, что это правило на НДС не распространяется.
Таким образом, если операций не было, а организация является налогоплательщиком НДС (не перешла на УСН и т.п.), то "нулевую" декларацию сдать нужно.
В принципе, т.к. движения денежных средств тоже не было, можно сдать единую упрощенную декларацию сразу по нескольким налогам.